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关于2018年财务结算及2019年预算工作有关事宜的通知

发表日期:2018-12-03 作者:  编辑:  出处::

               

各部门:

根据2018财务决算和有关财务管理工作安排,现将年终财务结算及2019年预算有关事宜通知如下:

一、认真做好财务结算及报销工作

1. 严格执行中央八项规定,严格执行财务管理制度,严禁违规消费,杜绝突击花钱,按规定流程和签批手续报销。

2. 请各部门高度重视本部门预算执行工作,认真及时做好2018年财务结算及报销工作。

3. 请项目归口管理部门督促和检查项目执行情况,推进执行进度,强化绩效考核,保证资金使用效益。对年底预计结转项目进行核对、分析和说明。

4. 请科研、教改项目负责人按照项目预算,项目进度安排,按规定完成项目结项及报销工作,对年底预计结转项目进行分析说明。

二、2018年财务报销截止时间

2018年财务报销截止时间为1220日(星期四)。自1221日起校办财务停止对外报销,开始办理年底财务对账、核帐、结账、转账等工作。

三、有关财务管理其他事宜

1、请各位老师定期查看“数字中青”上的“到账通知,及时办理经费入账手续。

2、因工作需要向学校借用的款项请于截止报销前还款;另外,借用发票者,请尽快联系对方单位付款,待款项到账后办理入账手续。

3、需要使用支票或汇款的部门请在截止报销前到校办财务办理手续,支票有效期10天,1225日前结清支票账务。

4、有收入部门的经费管理员尽快与校办财务核对2018年收入情况(张曦7048)。

5、各部门在学校内部间(后勤集团、万年青宾馆、文印室等)转账支付的费用,请在1220日前到校办财务办理转账手续。

6、学校各部门1220日后如有公务支出,无论使用支票、现金、汇款,均需事先报学校主管领导或校办财务负责人审批同意后方可支出,支出费用在2019年相关部门预算中列支。

7、报销截止后,公务卡报销业务及还款业务同时暂停,但公务卡可以正常使用。停止报销后的公务卡消费支出,请教职工根据还款日期,自行垫付还款,并保留发票、POS小票及消费明细等相关票据,待开学后报销。报销后如有溢缴

款,持卡人可以自行取出,取出溢缴款不收取手续费。

8、寒假期间发生的劳务费开学后统一发放,请准确填写身份证、电话及卡号以便于通过银行卡发放。

四、 有关2019年预算工作

学校改革后为公益二类事业单位,财政经费拨款由“高等教育”转为“干部培训”,资金保障有限,请大家树立过紧日子的思想,开源节流,厉行节约,减少浪费,学校经费预算将重点保障学校人员经费和学校重点工作。

2019年部门预算结合学校改革进展情况和各部门工作职责,根据2018年预算执行情况据实编制。各部门请于1220日前上报2019年部门预算。

预算按照收入预算和支出预算分别上报。

收入预算结合2018年收入情况填报。

学校人员经费由人事处归口管理,各部门经费不安排 人员经费 。

公用经费支出预算按部门工作职责分别按经济分类科目填报,所含重点支出(会议费、培训费、出国出境费、公务用车费等)申报时须附计划说明。

部门公用支出按现有人数申报。

项目经费按照归口管理原则,分别由归口部门按照财政项目申请及评审情况填报。请各项目负责人对2018年结转项目进行绩效目标考核和分析说明。

校办财务

20181129